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监察审计部简讯一则

2021-11-08

1025-27,监察审计(ji)部(bu)组织全体(ti)员(yuan)(yuan)工参加了绍兴(xing)市内(nei)(nei)部(bu)审计(ji)师协会开(kai)办的(de)第二(er)期企业(ye)单(dan)位内(nei)(nei)审人员(yuan)(yuan)培训(xun)。会上,参培员(yuan)(yuan)工学(xue)习了内(nei)(nei)部(bu)审计(ji)新形势(shi)新要求(qiu)、企业(ye)内(nei)(nei)部(bu)控制与(yu)内(nei)(nei)部(bu)审计(ji)、反舞弊中的(de)电(dian)子证据等(deng)重要课程(cheng)。内部审计作为企业内部管理的重要组(zu)成(cheng)部分(fen),是(shi)监督员,也(ye)是(shi)信息员,更是(shi)服务员。此次培训,不仅丰富(fu)了专业知(zhi)识,也(ye)增强(qiang)了学习(xi)(xi)意识,大家表(biao)示要不断学习(xi)(xi)新(xin)观(guan)念,改(gai)变(bian)旧思(si)想(xiang),紧(jin)随企业发展(zhan)步伐,提升自(zi)身综(zong)合素质,积极(ji)拓展(zhan)工作思(si)路,提高服务质量。